Laporan Tahunan 2023

Internal Audit Unit Kerja Internal Audit (IA) adalah Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang melaksanakan Fungsi Internal Audit. Tanggung jawab utama SKAI, yaitu membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan. Hal itu dilakukan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit. Struktur Organisasi Struktur dan kedudukan Internal Audit dalam organisasi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dipimpin oleh Senior Executive Vice President (SEVP) Internal Audit yang membawahi 4 (empat) grup dan 1 (satu) departemen dengan spesialisasi tugas pada: 1. Wholesale & Corporate Center Group a. Wholesale & Treasury Banking Audit b. Finance, Strategy & Procurement Audit c. Risk, Compliance & Human Capital Audit 2. Retail, Distribution & Digital Banking Audit a. Retail Banking Audit b. Distribution, Strategy & Funding Audit c. Digital Transaction Banking Audit 3. IT Audit a. IT Strategy, Development & Governance Audit b. IT Operation & Infrastructure Audit c. IT Security Audit 4. Audit Policy & Counterpart Group (APG) a. Audit Policy & Development b. Audit Counterpart c. MIS & Data Analytic d. Quality Assurance 5. Investigation Audit Department (IVA) Direktur Utama Dewan Komisaris Dewan Pengawas Syariah Komite Audit Internal Audit Wholesale & Corporate Center Audit Group Wholesale & Treasury Banking Audit Risk, Compliance & Human Capital Audit Finance, Strategy & Procerement Audit Retail, Distribution & Digital Banking Audit Group Retail Banking Audit Digital Transaction Banking Audit Distribution, Strategy & Funding Audit IT Audit Group IT Security Audit IT Strategy, Development & Governance Audit IT Operation & Infrastructure Audit Audit Policy & Development Audit Countertpart MIS & Data Analytic Audit Policy & Countertpart Group Investigation Audit Quality Assurance LAPORAN TAHUNAN 2023 PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk 449 Tinjauan Pendukung Bisnis Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan

RkJQdWJsaXNoZXIy NTM2MDQ5